索 引 號 | sgjf0008850 | 主題分類 | 三公經費 |
發布機構 | 縣財政局 | 發文日期 | 2018-08-10 |
名 稱 | 云龍縣2017年度部門決算及“三公”經費支出情況說明 | ||
根據中央和省州財政部門關于“深入推進地方預決算公開工作”的統一部署,按照縣級各預算單位部門決算及“三公”經費決算支出情況,經云龍縣財政局匯總公開。全縣納入2017年部門決算編報的部門為70個,單位共107個。其中行政單位50個,參照公務員法管理的事業單位3個,事業單位43個,鄉鎮11個。
全縣政府采購情況如下:2017年云龍縣積極加大政府采購力度并拓寬政府采購工作范圍,強化了財政職能,加強了宏觀調控,促進了廉政建設,節約了大量財政資金,取得了顯著的經濟效益和良好的社會效益,全年政府采購規模實現8218.08萬元,節約資金259.72萬元,總資金節約率為3.06%。
全縣財政撥款安排“三公”經費決算支出情況如下:云龍縣2017年全縣“三公”經費支出1173萬元比上年1381萬元減少208萬元,減幅15.06%。其中因公出國1人次,支出6萬元,占比0.51%,比上年增長100%,增長原因為本年安排一人次因公出國,上年無因公出國費用;公務用車購置及運行維護費684萬元(其中公務用車購置費56萬元,比上年增長100%,增長原因為本年新成立機關事務管理局購買車輛兩輛,上年無公務用車購置費),占比58.31%,比上年624萬元增加60萬元,增幅9.62%,增長原因為本年新成立機關事務管理局公務用車購置及運行維護費197萬元,其余單位減少公務用車及運行維護費137萬元;公務接待費483萬元,占比41.18%,比上年744萬元減少261萬元,減幅35.11%,本年國內公務接待4702批次,48018人次,人均支出公務接待費100.59元,比上年減少2798批,8080人次,減少的主要原因是本年各部門厲行節約減少接待次數、規模。會議費支出255萬元,比上年403萬元減少148萬元,減幅36.72%,減少的主要原因是上年召開十二次黨代會及縣鄉人大同步提前換屆選舉會議,本年各部門厲行節約壓減會議各項費用。培訓費支出604萬元,比上年710萬元減少106萬元,減幅14.93%,減少的主要原因是本年各部門厲行節約壓減各項培訓費用。
“三公”經費相關指標口徑說明
一、基本定義。按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二、數據口徑。“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)使用本級財政公共財政預算撥款形成的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用支出,包括年初預算安排財政撥款支出數、年中財政追回預算安排支出數、以前年度財政撥款結余資金安排支出數。
三、統計范圍。使用縣級財政撥款安排“三公”經費的部門均納入統計的單位范圍。云龍縣縣級各部門及11個鄉鎮“三公”經費,由部門在云龍縣政府門戶網站上公開,如需了解具體情況,可與部門直接聯系。
附件1:云龍縣2017年“三公”經費決算財政撥款情況統計表
附件2:云龍縣2017年部門決算收支決算總表
附表1 |
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云龍縣2017年“三公”經費決算財政撥款情況統計表 |
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單位名稱:云龍縣 |
單位:萬元 |
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項 目 |
2016年決算數 |
2017年決算數 |
2017決算比上年增、減情況 |
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增、減額 |
增、減幅度 |
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合計 |
1381 |
1173 |
-208 |
-15.06% |
1.因公出國(境)費 |
0 |
6 |
6 |
100% |
2.公務接待費 |
757 |
483 |
-274 |
-36.2% |
3.公務用車費 |
624 |
684 |
60 |
9.62% |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
624 |
628 |
4 |
0.64% |
(2)公務用車購置 |
0 |
56 |
56 |
100% |
附表2
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云龍縣2017年部門決算收支決算總表 |
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單位名稱:云龍縣 單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
項目(按支出性質和經濟分類) |
決算數 |
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欄次 |
3 |
欄次 |
6 |
欄次 |
9 |
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一、財政撥款收入 |
196,010.23 |
一、一般公共服務支出 |
21,932.85 |
一、基本支出 |
109,892.92 |
|||||
其中:政府性基金預算財政撥款 |
3,789.72 |
二、外交支出 |
0.00 |
人員經費 |
93,238.65 |
|||||
二、上級補助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
54.28 |
日常公用經費 |
16,654.27 |
|||||
三、事業收入 |
11,797.46 |
四、公共安全支出 |
4,806.39 |
二、項目支出 |
92,778.18 |
|||||
四、經營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
49,092.80 |
基本建設類項目 |
8,730.35 |
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五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
361.68 |
行政事業類項目 |
84,047.83 |
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六、其他收入 |
5,134.18 |
七、文化體育與傳媒支出 |
1,891.36 |
三、上繳上級支出 |
0.00 |
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|
|
八、社會保障和就業支出 |
30,895.35 |
四、經營支出 |
0.00 |
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|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
31,162.48 |
五、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|||||
|
|
十、節能環保支出 |
6,851.05 |
|
|
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|
|
十一、城鄉社區支出 |
9,553.44 |
支出經濟分類 |
— |
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|
|
十二、農林水支出 |
26,437.03 |
基本支出和項目支出合計 |
202,671.10 |
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十三、交通運輸支出 |
3,385.23 |
工資福利支出 |
81,953.73 |
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|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
1,949.95 |
商品和服務支出 |
31,003.45 |
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|
|
十五、商業服務業等支出 |
610.35 |
對個人和家庭的補助 |
34,996.75 |
|||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
對企事業單位的補貼 |
1,434.38 |
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|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
債務利息支出 |
240.78 |
|||||
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
2,877.37 |
基本建設支出 |
7,807.82 |
|||||
|
|
十九、住房保障支出 |
9,181.30 |
其他資本性支出 |
45,234.19 |
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|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
192.33 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
二十一、其他支出 |
1,435.86 |
|
|
|||||
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|||||
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
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本年收入合計 |
212,941.86 |
本年支出合計 |
202,671.10 |
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用事業基金彌補收支差額 |
38.27 |
結余分配 |
759.14 |
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年初結轉和結余 |
62,902.03 |
交納所得稅 |
0.00 |
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基本支出結轉 |
1,933.13 |
提取職工福利基金 |
235.13 |
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項目支出結轉和結余 |
60,968.89 |
轉入事業基金 |
523.91 |
|||||||
經營結余 |
0.00 |
其他 |
0.10 |
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年末結轉和結余 |
72,451.91 |
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|
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基本支出結轉 |
1,893.81 |
|||||||
|
|
項目支出結轉和結余 |
70,558.10 |
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|
|
經營結余 |
0.00 |
|||||||
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|
|
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|||||||
|
|
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|||||||
總計 |
275,882.15 |
總計 |
275,882.15 |
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